Ohrangos.ru

Юридический журнал

Счет на возврат 1с как сделать

Оглавление:

Как сделать возврат в 1С:Управление Торговлей 11?

В том случае если проданный нами товар возвращен от покупателя обратно, необходимо оформить данную операцию. Функционал программы Управление торговлей 11 позволяет это сделать. Рассмотрим как сделать возврат в 1С УТ 11.

КЭШБЭК 20% НА
«1С-ИТС ТЕХНО» Смотреть подробнее → Успейте до 31.12.2018

Для операции возврата предназначен документ “Возврат товаров от клиента”, который находится в разделе “Продажи”.

Сразу следует отметить, что возможно несколько вариантов оформления данного документа.

Оставьте, пожалуйста, в комментариях интересующие Вас темы, чтобы наши специалисты разобрали их в статьях-инструкциях и в видео-инструкциях.

Первый вариант – на основе документа “Реализации товаров”. Открываем нужный нам документ реализации, нажимаем кнопку “Ввод на основании” и выбираем “ Возврат товаров от клиента”.

Создастся уже заполненный документ возврата. К примеру, если контрагент решил вернуть нам только одну позицию из списка, то требуется удалить остальную номенклатуру из табличной части и оставить только эту позицию.

В колонке “Себестоимость” значение подтягивается из документа основания, но существует возможность изменить данное значение.

Проводим документ. По кнопке “Печать” можно распечатать документ, по кнопке “Отчеты” сформировать соответствующие отчеты.

Второй вариант – заполнение документа вручную. Для этого открываем список документов возвратов.

Нажимаем “Создать”, выбираем операцию “Возврат от клиента”. Если используется схема комиссионной торговли, то в этом случае необходимо выбрать вид операции “Возврат от комиссионера”, если возврат осуществляется со стороны розничного покупателя, то выбираем вид операции “Возврат от розничного покупателя”. Откроется форма нового документа, заполним его реквизиты на закладке “Основное” и “Дополнительно”, а также возвращаемый товар на закладке “Товары”. В поле “Себестоимость” укажем значение “Вручную”, заполнив сумму.

Здесь же разберем ситуацию, когда к нам возвращается товар другого качества, к примеру с наличием повреждений. Для этого потребуется создать новую карточку номенклатуры, аналогичной реализованной, с той разницей, что значение реквизита ”качество” уже не будет ”новый”. Открываем карточку номенклатуры и нажимаем на ссылку “Товары другого качества”.

Создаем новую номенклатуру и выбираем качество “Ограниченно годен” для нашего примера.

В Документе возврата нажимаем кнопку “Возврат товаров другого качества”, после чего в табличной части в соответствующей колонке указываем созданную номенклатуру.

После проведения такого документа приход к нам на склад будет осуществлен уже по этой созданной номенклатурной позиции.

Помимо этого в системе существует механизм использования заявок на возврат, на основании которых оформляются документы возврата. Данный вид документов также находится в разделе “Продажи”.

Чтобы данный механизм работал, должны быть сделаны соответствующие настройки в программе. Перейдем в раздел “НСИ и администрирование”, далее выбираем пункт “Продажи”.

Далее в разделе “Оптовые продажи” должна быть установлена галочка “Заявки на возврат”, также при необходимости можно включить “Согласование заявок на возврат”.

Смотрите видео-инструкции на нашем канале 1С ПРОГРАММИСТ ЭКСПЕРТ

Команда опытных 1с-программистов:

• до 2-х часов время реакции на срочные задачи, даже в выходные и праздничные дни.

• 40+ штатных программистов с опытом работы в «1С» от 5 до 20 лет.

• делаем видео-инструкции по выполненным задачам.

• живое общение через любые удобные клиенту мессенджеры

• контроль выполнения ваших задач через специально разработанное нами приложение 1S-HELP

• официальные партнеры фирмы «1С» с 2006 года.

• опыт успешной автоматизации от небольших фирм, до больших корпораций.

• 99% клиентов довольны результатами

• каждому Клиенту выделяется индивидуальный менеджер, проектная команда.

Звоните +7 (499) 677-54-82 или заполните окно заказа звонка ниже, наши специалисты перезвонят Вам.

Возврат от покупателя в 1с

Возврат от покупателя в 1с – это достаточно неприятная ситуация, особенно когда вам уже заплатили деньги за товар и вдруг по какой-то причине, чаще всего из-за того, что товар не качественный, покупатель делает возврат.

Разберем, как отразить такую операцию в программе 1С Бухгалтерия 8, редакция 2.0.

Например, ООО «Веда» реализовало ООО «Тонус» ткань в количестве 1000 метров на общую сумму 539 523 рубля включая НДС. По этой операции в 1С Бухгалтерия был сделан документ «Реализация товаров и услуг», на основании которого был выписан счет-фактура.

Далее ООО «Тонус» обнаружил брак и решил вернуть 500 метров ткани обратно ООО «Веда», которое должно оформить возврат от покупателя в 1с.

Для отражения данной операции используется документ «Возврат товаров от покупателя», он находится на закладке «Покупка» или вызывается из верхнего меню «Покупка». Также его можно вносить на основании уже сформированного документа «Реализация товаров и услуг». В этом случае возврат от покупателя в 1с заполняется автоматически. При необходимости его можно корректировать, например, как в нашей ситуации изменить количество. После этого можно провести документ.

Все проводки к документу будут с суммами, записанными красным и со знаком минус.

Далее на основании документа возврат от покупателя в 1с можно сформировать счет-фактуру полученный. По счет-фактуре будет сформирована проводка Дт 68.02 Кт 19.03.

Данный счет-фактура попадает в книгу покупок автоматически.

Если покупатель уже успел заплатить за товары, которые он возвращает, то на основании документа «Возврат товаров от покупателя» можно сделать платежное поручение и списание с расчетного счета с видом операции «Возврат покупателю». Оба эти документа заполняются также автоматически. Чтобы сделать документ на основании в открытом или закрытом документе «Возврат товаров от покупателя» заходим в действие, нажимаем на основании и выбираем документ, который мы хотим сформировать.

Таким образом, мы оформили возврат от покупателя в 1с и отразили возврат денежных средств покупателю, о том как сделать корректировочный счет-фактуру читайте здесь.

Другие публикации  Хищение товара в пути

Возврат покупателю наличными если он оплатил на расчетный счет

Возврат денежных средств покупателю должен быть произведен в течение трех дней после обращения. Обратите внимание: если у вас несколько касс, то деньги в данном случае должны быть возвращены уже не из операционной, а из главной кассы организации. Акт КМ-3 о возврате денег при этом составлять не нужно — деньги выдаются по расходному кассовому ордеру на основании паспорта покупателя. После этого кассир фиксирует РКО в кассовой книге. Бланк расходного ордера также можно бесплатно скачать на нашем сайте, там же опубликованы и инструкции по его заполнению. Еще раз перечислим документы на возврат товара от покупателя не в день покупки. От клиента требуется чек, паспорт и заявление. Продавец заполняет накладную на возвращаемый товар, например, по форме ТОРГ-13, подписывает ее у покупателя и выдает деньги по расходному кассовому ордеру.

Возврат товара оплаченного банковской картой

Официального разъяснения ЦБ РФ от 28.09.09 № 34-ОР: «Продавец… не вправе расходовать поступившие в его кассу наличные деньги на выплату покупателю за возвращенный товар, приобретенный ранее в безналичном порядке». Оформлять возвраты товара гораздо легче, используя автоматизированное рабочее место кассира сервиса МойСклад.

Легкий поиск по сумме, дате, кассиру и позиции, автоматический пересчет выручки. Возврат денег покупателю по безналу и наличными, а также при смешанной оплате.

Если возвращается товар, оплаченный банковской картой или частично наличными, система устанавливает лимит возвращаемых средств для наличного и безналичного расчета, что позволяет проводить операции в соответствии с законодательством и при этом значительно экономить время продавца.

Возврат средств клиенту наличными, если счет заблокирован налоговыми органами

Возврат Товара При Оплате Картой Вопросы по возврату денежных средств на карту Или все-таки возврат товара возможен? В законодательстве нет требований предъявлять чек терминала и если Вы его потеряли, магазин может поднять его копию в своих бухгалтерских документах (чеки должны храниться 3 года). Как сделать и когда необходим возврат денежных средств покупателю по безналичному расчету Он вправе в течение 14 дней со дня покупки вернуть приобретенный непродовольственный товар в магазин.
Магазин обязан принять возвращаемую вещь, только если у нее не нарушена упаковка, все пломбы и ярлыки на месте. Причем продавец имеет первоочередное право предложить другую аналогичную вещь на замену.
[attention]Если в день обращения подобного товара нет в наличии, продавец возвращает денежные средства за покупку. В случае, если продукция не соответствует заявленному качеству.[/attention]

Возврат денежных средств на платежную карту покупателя в 1с

  • Категории
  • Бухгалтерский учет
  • Компания оплатила нашей компании по выставленному счету услугу. Вскоре клиент (компания) отказывается от услуги и просит возвратить уплаченные деньги.
    [info]Мы предлагаем сделать возврат на их счет, с которого они и оплачивали нам. Но клиент просит вручить ему деньги наличкой (владельцу компании-клиента), так как их счет заблокирован налоговыми органами. [/info]
    Оплата ими была произведена в 2015 году, сейчас уже апрель 2016 года. Как нам это необходимо правильно оформить, и можем ли мы отказать клиенту в возврате средств наличными.
    И перевести средства им на счет? Договора у нас с ними не было и по сегодняшний день не имеется.

Как оформить возврат от покупателя

[important]Возврат денег покупателю из кассы и по безналичному расчету В наше время, когда все больше людей расплачиваются за покупки с помощью банковских карт или разбивают оплату на наличную и безналичную, безусловно, перед продавцом встанет вопрос, в каком виде возвращать деньги в случае, если посетитель принесет товар обратно. Тут правила следующие. Если покупка оплачена наличными, то возврат денег покупателю можно произвести как из кассы, так и с расчетного счета. [/important]

В последнем случае от клиента необходимо заявление о том, что он просит произвести возврат денежных средств покупателю на банковскую карту. В заявлении он должен указать реквизиты своего счета.

Возврат денежных средств покупателю по безналичному расчету становится обязательным, если сама покупка была оплачена картой. Деньги должны быть возвращены только на карту. Об этом говорится в п.

Возврат на банковский счет

    • Каковы сроки возврата денег на банковскую карту покупателя при возврате товара?
    • Возврат денег покупателю через расчетный счет
    • Возврат денег на карту, сроки
  • Возврат денег на карту, сроки
    • Возврат денег на карточку – весь процесс изнутри
    • Сколько ожидать поступления средств?
    • Почему магазин не может вернуть деньги через кассу наличными?
    • Возврат наличными при оплате картой
      • Как сделать и когда необходим возврат денежных средств покупателю по безналичному расчету
    • Возврат денежных средств за товар
  • Возврат денежных средств за товар

Каковы сроки возврата денег на банковскую карту покупателя при возврате товара? Можно ли вернуть телефон обратно в магазин, если он не понравился? Ответ узнайте прямо сейчас.

Вернуть деньги за товар можно по безналу

В этом случае стоит обратиться с заявлением в банк о сложившейся ситуации, сразу после подачи заявления продавцу.Сколько ждать возврата денег за товар если он оплачен картой? Сколько ждать возврата денег за товар если он оплачен картой? Возврат денег продавец обязан сделать в течение 10 дней после подачи заявления. Но это правило действует не всегда, если покупка была сделана по банковской карте. Как это происходит?

  • Вначале бухгалтерский отдел торговой точки передает банку, с которым у них есть договор обслуживания банковских карт клиентов, копии претензий на возврат денег. Точных сроков нет – несколько рабочих дней.

Этот срок увеличивается до 3 месяцев, если при передаче товара покупателю не была предоставлена информация о порядке и сроках возврата. Возврат товара возможен при сохранении товарного вида покупки и ее потребительских свойств. Покупатель может предъявить документ, который доказывает факт покупки, но при его отсутствии у покупателя должна быть возможность сослаться и на другие доказательства факта покупки (вероятно, тоже свидетельские показания). Из возвращаемой суммы продавец вправе вычесть расходы на доставку товара. Максимальный срок возврата денег покупателю — 10 дней со дня предъявления требования. Покупатель может получить свои деньги обратно не только наличными или на карту, но также на интернет-кошелек, КИВИ-кошелек или почтовым переводом. Для этого он должен написать соответствующее заявление на возврат денежных средств покупателю по безналичному расчету с указанием реквизитов.

Возврат покупателю наличными если он оплатил на расчетный счет

После написания акта или накладной при возврате товара в магазин (ее составляет продавец), вы возвращаете вместе с товаром и все чеки. После этого вы пишите заявление о возврате денежных средств, где указываете свои личные данные (ФИО, телефон, обстоятельства и причины возврата, точную сумму, которую хотите вернуть).

Другие публикации  Договор купли-продажи тележки

Продавец забирает у вас заявление и прикрепляет к нему копию паспорта.

  • При обращении в магазин с возвратом денег за товар оплаченный банковской картой, у вас должны быть на руках: товарные или кассовые чеки, паспорт и платежная карта (для сверки номера).
  • Бывает, что магазин по разным причинам затягивает возврат денег, а на вашу кредитную карту начисляются проценты или подходит срок оплаты кредита.

Деньги покупателю необходимо выплатить из той же операционной кассы, в которой был пробит чек на покупку возвращаемого товара. Причем, отдать их нужно до закрытия смены и снятия Z-отчета.

При закрытии смены вам надо будет составить акт о возврате денежных средств по унифицированной форме КМ-3. На нашем сайте вы можете бесплатно скачать бланк и образец заполнения акта КМ-3.

Сумму, которая была выплачена покупателю, кассир по окончании смены указывает в журнале кассира-операциониста. Ее также необходимо отразить в справке-отчете кассира-операциониста.

Если кассиров несколько, то старший кассир должен, наряду с другими данными, указать сумму возвратов покупателям в сводном отчете по всем кассам. Итак, еще раз про документы на возврат товара от покупателя в день покупки. Клиент приносит чек, продавец оформляет накладную на возвращаемые товары, например, по форме ТОРГ-13, и акт КМ-3.
Возврат денег на карту, сроки Возврат денег на карточку – весь процесс изнутри Когда вы оплачиваете товар в магазине карточкой, то кассир или исполняющий его обязанности сотрудник магазина обязан выдать вам два чека:

  • кассовый чек с фискального аппарата;
  • чек о снятии денежных средств с устройства банка.

Процедура возврата денежных средств состоит из нескольких простых шагов: На этом ваше участие в процедуре денег на карточку заканчивается. Помните, что вам обязательно нужно иметь при себе следующие документы:

Свернуть Виктория Дымова Сотрудник поддержки Правовед.ru Похожие вопросы уже рассматривались, попробуйте посмотреть здесь:

  • Возможен ли возврат средств за товар, если после ремонта опять сломался?
  • Как получить долг по решению суда, если счета должника заблокированы налоговой?

Ответы юристов (3)

  • Все услуги юристов в Москве Составление актов приема-передачи работ по договору подряда Москва от 1500 руб. Раздел совместно нажитого имущества Москва от 15000 руб.

Возврат покупателю наличными если он оплатил на расчетный счет

Счет на возврат 1с как сделать

Как в 1с сделать возврат товара

Рассмотрим операцию возврата от покупателя. Выберем для примера возврат товара «СТІНОЛ RF-305» контрагента фирмы Добро ООО — «Трейд+» в конфигурации 1с Бухгалтерия 8.2. Как известно возврат товара от покупателя это некоторый набор действий и, соответственно, набор документов для фиксации этих действий. К ним относятся: собственно возврат товаров от покупателя; операция возврата и учета денег; коррекция данных в налоговых документах.

Определив основные направления учета возврата, обратимся к рассмотрению конкретных документов в указанной конфигурации.

Начнем с документа «Возврат товаров от покупателя». Создать новый документ при возврате можно открыв закладку панели функций «Продажа» и выбрав одноименную пиктограмму.

Или можно перейти в главном меню по пункту «Продажа» и далее кнопка «Возврат товаров от покупателя».

В открывшемся журнале нажимаем кнопку «+Добавить» и создаем новый документ.

Заполним шапку документа. Назначим организацию, контрагента, документ отгрузки возвращаемого товара; склад товара, документ расчета и договор. В табличной части вводим собственно номенклатуру. Проверяем счета на закладке «Счета учета расчетов» и опции, указанные на закладке «Дополнительно». Если в состав возвращаемого комплекта входит тара, то заполняем реквизиты на закладке «Тара».

Распечатываем возвратную накладную, проводим документ и закрываем его, сохранив предварительно.

Заметим, что документ «Возврат товаров от покупателя» проще и правильнее ввести на основании документа «Реализация товаров и услуг». Во введенном на основании новом документе просто редактируем перечень товаров оставляя только те, которые возвращаются. Не забываем сверить все остальные параметры.

Продолжим описание возврата документом-корректировкой к налоговой накладной «Приложение 2 к налоговой накладной». Зайти в журнал этого типа документов можно нажав на закладке «Продажа» одноименную ссылку или в главном меню — кнопку «Продажа» и подменю «Приложение 2 к налоговой накладной». В журнале можно откорректировать введенный ранее документ или создать новый.

При операции возврата товара «Приложение 2» удобнее выполнить вводом на основании соответствующей налоговой накладной. Открыв журнал налоговых накладных (нажатие на пиктограмме «Налоговые накладные» в закладке «Продажа»), выбираем нужный документ по возврату и нажатием правой клавиши мыши вызываем выпадающее меню, выбираем «Ввести на основании» и «Приложение 2 к налоговой накладной».

Формируем налоговые документы в одноименной обработке и в открывшемся новом документе редактируем позиции номенклатуры.

Распечатываем, проводим и сохраняем Приложение 2.

Далее произведем возврат денег. Это можно осуществить документом по выбору, в зависимости от пути следования денег. Это документы: Платежное поручение исходящее (ПП); Платежный ордер на списание денежных средств (ПО) или Расходный кассовый ордер (РКО).

Перейти к выбору и заполнению нужного документа нужно и удобно зайдя в журнал «Возвраты от покупателей». В этом журнале находим сформированный ранее документ возврата товара и вводим на основании нужный, в зависимости от избранной выплаты, документ.

Рассмотрим, например платежное поручение (ПП). Нажимаем в выпавшем меню пункт «Платежное поручение исходящее». В сформированном документе сверяем данные по платежу, обращая внимание на суммы и реквизиты контрагента.

Распечатываем ПП при необходимости; проводим, закрываем документ.

В случае, если у Вас появятся какие-либо сложности, свяжитесь с нами, мы обязательно поможем.

Если у Вас появились вопросы по статье или остались нерешенные проблемы обсудить их Вы можете на Форуме 1С Вопросы и ответы

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Возврат денежных средств в 1С.

Изменения, внесенные приказом Минфина России от 29. 08. 2014 № 89н затрагивает также и такую, часто встречаемую в жизни бюджетного учреждения операцию, как возврат ошибочно перечисленных сумм. Рассмотрим, какие изменения внес данный приказ.

Как было и раньше:

Учреждение ( 15 пункт Порядка проведения органами фед . казначейства кассовых выплат ) имело право составить Уведомление об уточнении операций клиента ( ф . 0531852 ) по ошибочным операциям по лицевому счету . На основании уведомления о рган Фед . казначейства формировал Справку , которая , в свою очередь , являются основанием для осуществления уточняющей операции без списания — зачисления средств на счете .

Для отражения невыясненных поступлений в ЕПС вводится новый счет — 205. 82 «Расчеты по невыясненным поступлениям», в результате чего , отражение подобных операций бюджетным учреждением несколько изменилось .

Отражение внебанковской операции в программе 1С:

В первую очередь, отразим поступление невыясненных платежей. Заполним документ Кассовое поступление:

В этом документе мы указали ошибочно зачисленную сумму 18 000р. по КОСГУ 180 — «Прочие доходы», а корреспондирующим счетом был выбран счет 205.82 «Расчеты по невыясненным поступлениям».

Другие публикации  Как установить мод на гта 4 лицензия

Теперь необходимо составить документ, который не формирует бухгалтерские проводки Уведомление об уточнении операций клиента (пункт меню Казначейство/Банк).

В шапке документа указываются:

  • Организация – организация, от имени которой создается документ.
  • Если учет создается в разрезе Источников финансового обеспечения, то необходимо выбрать пункт ИФО.

На закладке Уведомление указываются:

  • Пункт Запрос на выяснение заполняется на основании документа Запрос на выяснение принадлежности платежа, в том случае, когда этот документ был заполнен.
  • Номер и дата запроса.
  • Лицевой счет заполняется тот, по которому необходимо произвести уточнение, путем выбора из справочника Лицевые счета.

На закладке Реквизиты документов указываются старые неверные данные и новые — исправленные:

В нашем случае мы уточняем ошибочно поступившие средства по статье 180 и вносим вместо нее исправленные данные — статья 130. На закладке Исполнение можно ввести информацию о дате принятия на учет и статусе документа Уведомление об уточнении операций клиента. После получения Выписки из лицевого счета на основании Кассового поступления оформляется документ Сторно (по пункту 18 Инструкции ЕПСБУ №157н):

В этом же документе необходимо добавить 2 новые строчки с верными данными теперь уже без «минусов»:

Документ готов! Можно распечатывать Справку ф.0504833 (по пункту 18 Инструкции ЕПСБУ №157н), в которой содержится также информация с названием и номером измененного Журнала операций.

Отражение внебанковской операции в отчетах:

Посмотреть отражение данных операций можно в 737 форме «Отчет об исполнении учреждением плана ФХД» или в Справке по движению денежных средств (пункт меню Казначейство/Банк):

Как отразить возврат денег покупателю на платежную карту в 1С: Бухгалтерии предприятия 8

Периодически пользователи программ 1С задают нам вопрос: «Как оформить в программе возврат покупателю, если используются расчеты по платежным картам?». До последнего времени данный функционал не был автоматизирован. И вот совсем недавно (начиная с релиза 3.0.49.) в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8 появилась возможность отражать возвраты денежных средств, произведенные на банковские карты. Именно об этом и поговорим в статье.

Для отражения данной операции будем использовать документ «Операции по платежным картам». Находим документ в разделе «Банк и касса» и создаем при помощи соответствующей кнопки.

Необходимо указать вид операции: Возврат покупателю

Далее по порядку заполняем документ:

1. Указываем покупателя, которому необходимо возвратить денежные средства
2. Вид оплаты выбираем из одноименного справочника.
Рядом с полем «Вид оплаты» есть гиперссылка, по которой можно указать счет расчетов и выбрать банк, с которым у организации заключен договор эквайринга, а также указать конкретный договор.
Переходим к заполнению табличной части. Здесь вводим следующие данные:
— договор контрагента (покупателя),
— сумму возврата,
— документ, по которому погашается задолженность (обычно ставим «Автоматически»),
— ставку и сумму НДС,
— счета учета расчетов.
После проведения можно посмотреть, какие движения по БУ и НУ сделал документ по кнопке Дт/Кт.

Также существует возможность напечатать чек на возврат.

Таким образом, в данной статье мы рассмотрели новую возможность программы, а именно как в 1С: Бухгалтерия 8 сделать возврат покупателю, если были использованы расчеты по платежным картам. Если у вас остались вопросы, то вы можете задать их в комментариях к статье.

Автор статьи: Галина Кулиничева

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов

Как сделать счет на оплату в 1С:Бухгалтерия 8?

Бухгалтер часто сталкивается с ситуацией, когда надо выставить клиенту Счет на оплату услуг, товара, работ, форма которого законодательно не закреплена. На основании Счета на оплату бухгалтер не отражает никаких хозяйственных операций, т.к. его единственным назначением является обозначить контрагенту сумму оплаты и реквизиту, куда эту оплату необходимо перечислить. Таким образом, не являясь первичным, счет не попадает под требования бухгалтерского или налогового законодательства.

Исходя из назначения документа, можно сделать вывод, что Счет на оплату должен содержать сведения, достаточные для заполнения платежного поручения, форма которого определена Приложением №1 к “Положению о правилах осуществления перевода денежных средств” утв. Банком России от 19.06.2012 №383-П:

• сведения об организации выдавшей счет оплату (наименование, ИНН, КПП, реквизиты банка),

• информация о контрагенте, получившего документ,

• сумма подлежащая оплате и основание для оплаты, которое будет указано в платежном поручении.

Как сделать счет на оплату в 1С?

1С:Бухгалтерия 8 в стандартной комплектации содержит все необходимые реквизиты Счета на оплату, для формирования которого надо открыть журнал счетов выданных, расположенный на вкладке “Продажи”

Если в настройках программы выбран вид “Формы в закладках”,

то документы будут располагаться также в закладке “Продажи”

В журнале храниться полный список, всех когда — либо созданных.

Создание нового счета на оплату осуществляется кнопкой “Создать” на панели 1С или Ins на клавиатуре.

В созданном документе выбираем контрагента, получателя счета

Важно заметить, что плательщик выбирается из справочника “Контрагенты”, куда его надо корректно внести. Данный справочник является общим для всех документов 1С, в том числе и для вкладок “Продажи” и “Покупки”

Таким образом, важно корректно заполнить информацию о покупателе: указать все данные, необходимые для формирования Счета на оплату, если вы не хотите каждый раз корректировать итоговые формы документов.

В табличной части выбираем объекты оплаты

Для его заполнения используется общий справочник “Номенклатура”, наполняемый по мере необходимости пользователем программы- бухгалтером, заведующим склада и т.д.

Стоит отметить, что все справочники 1С:Бухгалтерии вы можете структурировать по своему усмотрению, создавая папки, по которым будут “разложены” элементы справочника.

Оставьте, пожалуйста, в комментариях интересующие Вас темы, чтобы наши специалисты разобрали их в статьях-инструкциях и в видео-инструкциях.

Вернемся к Счету на оплату, следующий показатель — количество, проставляется вручную. Обратите внимание, что даже вы указывается услугу, надо указать количество- иначе программа не посчитает итоговое значение.

Проверяем условия начисления НДС

Показатель “Тип цен” не обязателен к заполнению. Этот показатель предназначен для того, чтобы не записывать в документы цены, вручную.

После чего документ необходимо провести и можно выводить на печать

В печатной форме можно, при необходимости, внести корректировки.

После проверки, счет подписываем и передаем контрагенту

Смотрите видео-инструкции на нашем канале 1С ПРОГРАММИСТ ЭКСПЕРТ

Команда опытных 1с-программистов:

• до 2-х часов время реакции на срочные задачи, даже в выходные и праздничные дни.

• 40+ штатных программистов с опытом работы в «1С» от 5 до 20 лет.

• делаем видео-инструкции по выполненным задачам.

• живое общение через любые удобные клиенту мессенджеры

• контроль выполнения ваших задач через специально разработанное нами приложение 1S-HELP

• официальные партнеры фирмы «1С» с 2006 года.

• опыт успешной автоматизации от небольших фирм, до больших корпораций.

Все права защищены; 2019 Ohrangos.ru